6月11日下午,公司召开内部控制体系建设工作专题会,党委副书记、总经理贺世元,总会计师任俊杰,副总经理田爱军、陈英杰,各职能部门负责人及各部门内控体系专员等参加会议。
会上,法务审计部部长贾平水宣贯了集团内控工作的实施方案,通报了2020年度内控自评中存在的主要问题以及本次整改中应该重点考虑的问题。总会计师任俊杰对内控体系建设工作节点进行了安排部署。
贺世元总经理从五个方面做了强调,一是集团上市后的合规划管理的出发点是解决企业内部问题,责任重大,所有参与内控体系建设的职能部门要提高认识、高度重视。二是理清思路,出台方案。三是找控制点,抓好落实。四是加强沟通,分工协作。五是建立内控体系建设、评价、信息化建设体系。贺总最后强调通过内控体系建设起到助推企业发展作用,以零容忍态度解决执行难等问题,内部控制体系建设工作小组会全力、全过程为大家提供决策以及人力等各方面的支持。希望各职能部门负责人全力以赴完成并做好此次内控体系建设各项工作。(法务审计部)
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